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2015年度决算公开表及瀍河区部门决算公开内容

发布时间:2016-09-26 09:13:08





收入支出决算总表
财决批复01表
部门:瀍河区法院 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 947.89 一、一般公共服务支出 30 200.62
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31
二、上级补助收入 3 三、国防支出 32
三、事业收入 4 四、公共安全支出 33 931.74
四、经营收入 5 五、教育支出 34
五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 35
六、其他收入 7 56.1 七、文化体育与传媒支出 36
8 八、社会保障和就业支出 37
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 43.22
10 十、节能环保支出 39
11 十一、城乡社区支出 40
12 十二、农林水支出 41
13 十三、交通运输支出 42
14 十四、资源勘探信息等支出 43
15 十五、商业服务业等支出 44
16 十六、金融支出 45
17 十七、援助其他地区支出 46
18 十八、国土海洋气象等支出 47
19 十九、住房保障支出 48 33.96
20 二十、粮油物资储备支出 49
21 二十一、其他支出 50
本年收入合计 22 1,003.99 本年支出合计 51 1,209.54
用事业基金弥补收支差额 23 结余分配 52
年初结转和结余 24 266.11 其中:提取职工福利基金 53
其中:项目支出结转和结余 25 151.41 转入事业基金 54
26 年末结转和结余 55 60.56
27 其中:项目支出结转和结余 56 42.56
28 57
总计 29 1,270.11 总计 58 1,270.11
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

收入决算总表
财决批复02表
部门:瀍河区法院 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,003.99 947.89 56.1
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。




支出决算总表
财决批复03表
部门:瀍河区法院 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,200.37 811.58 388.8
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


财政拨款收入支出决算总表
财决批复04表
部门:瀍河区法院 金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 947.89 一、一般公共服务支出 28 200.62 200.62
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29
3 三、国防支出 30
4 四、公共安全支出 31 922.57 922.57
5 五、教育支出 32
6 六、科学技术支出 33
7 七、文化体育与传媒支出 34
8 八、社会保障和就业支出 35
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 43.22 43.22
10 十、节能环保支出 37
11 十一、城乡社区支出 38
12 十二、农林水支出 39
13 十三、交通运输支出 40
14 十四、资源勘探信息等支出 41
15 十五、商业服务业等支出 42
16 十六、金融支出 43
17 十七、援助其他地区支出 44
18 十八、国土海洋气象等支出 45
19 十九、住房保障支出 46 33.96 33.96
20 二十、粮油物资储备支出 47
21 二十一、其他支出 48
本年收入合计 22 947.89 本年支出合计 49 1,200.37 1,200.37
年初结转和结余 23 252.48 年末结转和结余 50
一般公共预算财政拨款 24 252.48 51
政府性基金预算财政拨款 25 52
26 53
总计 27 1,200.37 总计 54 1,200.37 1,200.37
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款收入支出决算总表
财决批复05表
部门:瀍河区法院 金额单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 公用经费
栏次 1 12 13 14
合计 252.48 252.48 947.89 947.89 1,200.37 811.58 562.96 248.62 388.8
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决批复06表
部门: 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


公开07表
瀍河区法院2015年公共预算财政拨款“三公”经费决算表
单位:万元
项     目 “三公”经费决算数
共      计
1、因公出国(境)费用 0
2、公务接待费 0
3、公务用车费 41.7
其中:(1)公务用车运行维护费 41.7
(2)公务车购置
4、会议费 0




2015年瀍河区法院决算公开内容

一、部门概括

部门名称:洛阳市瀍河回族区人民法院

职能:依照法律规定审判由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政案件等一审案件,依法行使司法执行权和司法决定权。

机构设置:内设13个职能部门。

二、决算数据的文字说明和名词解释

(一)  收入支出决算总体情况

2015年度收入总计1003.99 万元,其中;财政拨款收入 947.89万元,年初结转和结余 266.11 万元。

2015年度支出总计 1200.37 万元,其中;一般公共服务支出 200.62万元,公共安全支出922.57 万元,医疗卫生支出43.22万元,住房保障支出33.96万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出 1200.3 万元,具体情况如下;

1、一般公共服务支出 200.62 万元,主要用于 人员工资。

2、公共安全支出 922.57 万元,主要用于办案业务经费。

3、医疗卫生和计划生育支出43.22 万元,主要用于医疗保险 。

4、住房保障支出33.96万元,主要用于住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2015年度,瀍河区法院三公经费财政拨款支出决算数为 41.7万元其中:

1、因公出国费决算 0 万元。

2、公务用车维护费决算 41.7万元。包括因公用车购置费及燃油费、保险、过路费等

3、公务接待费决算0万元。


4、会议费 0


责任编辑:徐志萌    


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