|
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复01表
|
部门:瀍河区法院
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
收入
|
支出
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
一、财政拨款收入
|
1
|
947.89
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
200.62
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
31
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
931.74
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
|
六、其他收入
|
7
|
56.1
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
43.22
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
33.96
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
|
本年收入合计
|
22
|
1,003.99
|
本年支出合计
|
51
|
1,209.54
|
用事业基金弥补收支差额
|
23
|
|
结余分配
|
52
|
|
年初结转和结余
|
24
|
266.11
|
其中:提取职工福利基金
|
53
|
|
其中:项目支出结转和结余
|
25
|
151.41
|
转入事业基金
|
54
|
|
|
26
|
|
年末结转和结余
|
55
|
60.56
|
|
27
|
|
其中:项目支出结转和结余
|
56
|
42.56
|
|
28
|
|
|
57
|
|
总计
|
29
|
1,270.11
|
总计
|
58
|
1,270.11
|
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
|
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
|
|
|
|
|
|
|
收入决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复02表
|
部门:瀍河区法院
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
1,003.99
|
947.89
|
|
|
|
|
56.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
|
3.本表批复到项级科目。
|
|
|
|
|
|
支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复03表
|
部门:瀍河区法院
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
1,200.37
|
811.58
|
388.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
|
3.本表批复到项级科目。
|
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复04表
|
部门:瀍河区法院
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
947.89
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
200.62
|
200.62
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
29
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
922.57
|
922.57
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
43.22
|
43.22
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
33.96
|
33.96
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
|
|
|
本年收入合计
|
22
|
947.89
|
本年支出合计
|
49
|
1,200.37
|
1,200.37
|
|
年初结转和结余
|
23
|
252.48
|
年末结转和结余
|
50
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
24
|
252.48
|
|
51
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
25
|
|
|
52
|
|
|
|
|
26
|
|
|
53
|
|
|
|
总计
|
27
|
1,200.37
|
总计
|
54
|
1,200.37
|
1,200.37
|
|
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
|
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复05表
|
部门:瀍河区法院
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
项目
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
13
|
14
|
合计
|
252.48
|
252.48
|
|
947.89
|
947.89
|
|
1,200.37
|
811.58
|
562.96
|
248.62
|
388.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
|
2.本表批复到项级科目。
|
3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。
|
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复06表
|
部门:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
|
2.本表批复到项级科目。
|
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
|
公开07表
|
|
瀍河区法院2015年公共预算财政拨款“三公”经费决算表
|
|
单位:万元
|
项 目
|
“三公”经费决算数
|
共 计
|
|
1、因公出国(境)费用
|
0
|
2、公务接待费
|
0
|
3、公务用车费
|
41.7
|
其中:(1)公务用车运行维护费
|
41.7
|
(2)公务车购置
|
|
4、会议费
|
0
|
2015年瀍河区法院决算公开内容
一、部门概括
部门名称:洛阳市瀍河回族区人民法院
职能:依照法律规定审判由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政案件等一审案件,依法行使司法执行权和司法决定权。
机构设置:内设13个职能部门。
二、决算数据的文字说明和名词解释
(一) 收入支出决算总体情况
2015年度收入总计1003.99 万元,其中;财政拨款收入 947.89万元,年初结转和结余 266.11 万元。
2015年度支出总计 1200.37 万元,其中;一般公共服务支出 200.62万元,公共安全支出922.57 万元,医疗卫生支出43.22万元,住房保障支出33.96万元
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出 1200.3 万元,具体情况如下;
1、一般公共服务支出 200.62 万元,主要用于 人员工资。
2、公共安全支出 922.57 万元,主要用于办案业务经费。
3、医疗卫生和计划生育支出43.22 万元,主要用于医疗保险 。
4、住房保障支出33.96万元,主要用于住房公积金。
(三)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况
2015年度,瀍河区法院三公经费财政拨款支出决算数为 41.7万元其中:
1、因公出国费决算 0 万元。
2、公务用车维护费决算 41.7万元。包括因公用车购置费及燃油费、保险、过路费等
3、公务接待费决算0万元。